2019年05月 - 工程部 - 运营成本支付明细
2019-05-31 12:17:30
冯必正
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编号 | 待支付项目 | 金额 | 已支付 | 未支付 | 支付日期 | 备注 |
01 | 19年04月份职员社保(海冠计算机) | 1396.00 | 1396.00 | 0.00 | 2019年05月07日 | 银行委扣 |
02 | 19年04月(19年03月工资)个人所得税(海冠计算机) | 18.12 | 18.12 | 0.00 | 2019年05月07日 | 银行委扣,单位代缴 |
03 | 19年05月办公耗材采购合计 | 0.00 | 工具,纸巾等 | |||
04 | 差旅费报销单 | 0.00 | 公对私 | |||
05 | 移动电话费7777,0003 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 2019年05月06日 | 现金支付。 |
06 | 19年04月税后薪酬_海冠计算机 | 6500.00 | 6500.00 | 0.00 | 2019年05月31日 | 公对私付款 |
当月实际现金支出合计 | 8214.12 | 8214.12 | ||||
需支付 | 已支付 | 未支付 | ||||
纳入当月财务成本核算 | 8214.12 | 8214.12 | 0 | |||