部门支出

  • @2020年08月支付07月份账期伞下服务商劳务费

    2020年8月支付7月份账期伞下服务商劳务费伞下服务商名称应支付已支付未支付原因支付时间收款帐号可结算金额(未折扣)备注宁海(叶台东)80802020.8.30微信:TDloveWW1314100舟山(临时点位)4104102020.8.30微信: 420诸暨(临时安装)1001002020.8.30160上虞(顾河峰)7070100服务单绍兴(李建)290290360合计:9509501140支

    2020-09-01 18:33:53 邱燕红 34

  • @2020年08月份服务部辐射区域派单费用

    2020年8月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2020-8-2何先生柯桥SJZ2006135060721一体马桶冲水处理1500邱燕红2020-8-3薛常芬象山CSMW200731000199升腾巡检(郑总表示按330元一天算)150330邱燕红正激励兑现2020-8-4余先生慈溪DHZ200803V3ANB6H马桶盖安装4555邱燕红2020-8-6边炀凯诸暨

    2020-09-01 18:32:13 邱燕红 3

  • 2020年08月 - 政采部 - 运营成本支付明细

    编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注0120年07月份职员社保(海冠计算机)770.70 770.70 0.00 2020年08月14日银行委扣,本月单位部分有减免政策。0220年08月份公积金(海冠计算机)1050.00 1050.00 0.00 2020年08月20日银行委扣0320年07月应缴个人所得税(海冠计算机)2020年06月份工资07月份发放08月份纳税申报61.85 61.8

    2020-08-29 19:38:29 冯必正 73

  • 海冠 & 云扬 2020年06月工资收入 - 职员个人所得税缴纳明细

    海冠 & 云扬 2020年06月工资收入 - 职员个人所得税缴纳明细缴纳日期姓名在职单位劳动薪酬月份薪酬发放月份申报月份个人所得税额备注2020年08月14日冯必正云扬2020年06月2020年07月2020年08月¥61.85单位代缴2020年08月14日邱燕红海冠2020年06月2020年07月2020年08月¥61.85单位代缴2020年08月14日蒋志鹏云扬2020年06月2020

    2020-08-15 10:54:50 冯必正 32

  • 2020年07月 - 服务部 - 运营成本支付明细

    编号支付项目金额已支付未支付备注0120年06月份服务部 - 服务商劳务费1260.00 1260.00 0.00 2020年07月28日备用金支付QYH0220年07月份服务部 - 辐射区域派单费(当月临时派单费)1750.00 1750.00 0.00 2020年08月02日备用金支付2020年07月派单费合计1750元,其中邱1825元。0320年07月办公场地+车位租用摊销4000.00

    2020-08-04 09:46:15 冯必正 22

  • 2020年07月 - 政采部 - 运营成本支付明细

    编号待支付项目金额已支付未支付支付日期备注0120年06月份职员社保(海冠计算机)585.65 585.65 0.00 2020年07月09日银行委扣,本月单位部分有减免政策。0220年07月份公积金(海冠计算机)1050.00 1050.00 0.00 2020年07月22日银行委扣0320年06月应缴个人所得税(海冠计算机)2020年05月份工资06月份发放07月份纳税申报46.39 46.3

    2020-08-02 16:19:49 冯必正 75

  • @2020年07月份服务部辐射区域派单费用

    2020年7月份服务部辐射区域派单费用时间名字区域工单号说明派单费用系统结算支付人2020-7-4夏先生舟山SJZ2007017177765一体马桶安装,有拆旧120120邱燕红2020-7-5王宁波CSMW200705000291一体马桶安装,有拆旧90120邱燕红Z2020-7-5马先生越城SJZ20070273287962台浴霸6070邱燕红2020-7-5马先生越城SJZ200702732

    2020-08-02 12:10:55 邱燕红 46

  • @2020年07月支付06月份账期伞下服务商劳务费

    2020年7月支付6月份账期伞下服务商劳务费伞下服务商名称应支付已支付未支付原因支付时间收款帐号可结算金额(未折扣)备注宁波(张磊)300300微信:stone0558220舟山(临时点位)350350780特费申请了200,安装费用结算580(嵊泗和岱山)绍兴临时(柜面安装)400400640绍兴(李建)210210260合计:126012601900支付金额:7月份伞下站应支付劳务费用1260

    2020-07-28 12:19:12 邱燕红 24